<data>
<row _id="1"><Kode Perangkat Daerah>0800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kepegawaian dan Diklat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>145</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>173314037</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>172154373.86748576</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.33088908862342</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="2"><Kode Perangkat Daerah>0800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kepegawaian dan Diklat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>225</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1673538783</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1173987898.765551</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>70.15002644044199</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="3"><Kode Perangkat Daerah>0800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kepegawaian dan Diklat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>241</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>498931342</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>494602561.4865456</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.13238953959032</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="4"><Kode Perangkat Daerah>0800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kepegawaian dan Diklat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>303</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2771077999</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2765077999.00025</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.7834777656235</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="5"><Kode Perangkat Daerah>0800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kepegawaian dan Diklat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>537</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1388876824</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1385674902.9991293</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.76945968529814</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="6"><Kode Perangkat Daerah>0800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kepegawaian dan Diklat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>612</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan Disiplin ASN</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>501334572</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>494730935</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.68278842736584</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="7"><Kode Perangkat Daerah>0800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kepegawaian dan Diklat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>693</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Data Kepegawaian</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>347783978</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>346661501.0272</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.67724879701042</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="8"><Kode Perangkat Daerah>0800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kepegawaian dan Diklat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>748</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Mutasi ASN</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>815528562</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>812432489.0909091</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.62035996611841</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="9"><Kode Perangkat Daerah>0800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kepegawaian dan Diklat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>817</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>875000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>867500000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.14285714285714</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="10"><Kode Perangkat Daerah>0800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kepegawaian dan Diklat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>828</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>87.96</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>858453225</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>850314525</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.05193436718697</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="11"><Kode Perangkat Daerah>0800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kepegawaian dan Diklat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>971</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Assessment Center</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1047266300</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1041155204.5455</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.41647167921856</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="12"><Kode Perangkat Daerah>0800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kepegawaian dan Diklat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>989</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>519034962</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>515628850.65876454</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.34376071158854</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="13"><Kode Perangkat Daerah>0800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kepegawaian dan Diklat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1023</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>189416596</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>162864474.02560002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.98215650839803</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="14"><Kode Perangkat Daerah>2100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>669</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>12000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>12000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="15"><Kode Perangkat Daerah>2100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>681</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>36600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>36600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="16"><Kode Perangkat Daerah>2100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>718</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>645614880</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>645614880</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="17"><Kode Perangkat Daerah>2100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>871</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2417387778</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2284423249.351022</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.49966075533877</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="18"><Kode Perangkat Daerah>2100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>897</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>8743699950</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8731999950</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.86618936986739</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="19"><Kode Perangkat Daerah>2100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1049</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>45600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>45600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="20"><Kode Perangkat Daerah>2100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1085</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>320328000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>270784193</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>84.53341356359732</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="21"><Kode Perangkat Daerah>2100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1089</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>61971036</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>53087999.55308184</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.66582548834884</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="22"><Kode Perangkat Daerah>2101</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>144</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>43185438699</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>43067445711.025604</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.726775988553</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="23"><Kode Perangkat Daerah>2101</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>190</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>905989556</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>815233465.455965</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.98265598725787</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="24"><Kode Perangkat Daerah>2101</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>309</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>517064450</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>492285200.9999982</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.20770592524747</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="25"><Kode Perangkat Daerah>2101</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>371</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>92</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>168200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>156950000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.3115338882283</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="26"><Kode Perangkat Daerah>2101</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>472</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2651846253</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2648893854.038401</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.88866628454576</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="27"><Kode Perangkat Daerah>2101</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>563</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>83600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>83600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="28"><Kode Perangkat Daerah>2101</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>880</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7827557651</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5201609968.062</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>66.45252836173586</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="29"><Kode Perangkat Daerah>2101</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>904</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2894395977</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2652671961.7020698</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.64855060541946</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="30"><Kode Perangkat Daerah>2101</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>936</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>97.45</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>13869724724</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>13663436823.5</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.51267487563729</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="31"><Kode Perangkat Daerah>2101</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1004</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2453875190</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1535160919.560134</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>62.56067650939223</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="32"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>39</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>102605100</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>102605100</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="33"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>89</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1479548149</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1346418560.00008</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.00201037121369</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="34"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>168</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1346026789</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1310639350.9474912</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.37097074577548</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="35"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>181</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>414915306</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>369896420.6102</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.1498614925042</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="36"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>258</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>556258666</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>507137078.0368</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.16929030222066</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="37"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>283</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>126200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>126200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="38"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>300</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>253305156</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>228346496.02719998</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>90.14680144418378</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="39"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>474</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>519068152</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>517692612.032</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.73499819576679</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="40"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>634</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>292309395</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>276858205.0224</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.71409737699331</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="41"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>683</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6240337487</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6057268586.802439</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.06636218667765</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="42"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>734</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1085289733</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1082212391.818184</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.71644980245877</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="43"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>863</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3578164123</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3541564852.0208</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.97714946209581</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="44"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1261</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penagihan Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>722002067</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>719822574.0144</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.6981320296414</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="45"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1262</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penetapan Wajib Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>581079916</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>579062125.0112</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.65275155219786</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="46"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1263</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>12.8</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>77843625</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>77843625</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="47"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1264</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>85182825</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>85003100</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.78901263253479</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="48"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1265</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>55.15</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>164700000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>164700000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="49"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1266</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penagihan Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1826124942</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1823576445.3780363</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.86044237371992</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="50"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1267</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2893810746</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2881404636.0288</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.57128813664305</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="51"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1268</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1170198610</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1167306219.016</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.75282905318097</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="52"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1269</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penetapan Wajib Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1081447119</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1076701219.0128</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.56115283828316</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="53"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1270</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2913338345</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2886976085.0192003</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.09511849092146</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="54"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1271</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penagihan Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>810827091</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>760900067.5838546</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.84245741535719</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="55"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1272</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2325386669</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2306085585.016</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.16998388950512</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="56"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1273</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>128989087</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>128804654.54545455</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.85701700908585</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="57"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1274</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1529428193</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1469617063.0112</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.08931427689458</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="58"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1275</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>137516250</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>136980000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.61004608546263</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="59"><Kode Perangkat Daerah>0900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1276</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penetapan Wajib Pajak Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>639904949</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>637299276.0272</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.59280312226497</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="60"><Kode Perangkat Daerah>0600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Perencanaan Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>17</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>560382781</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>549806371</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.11264543476399</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="61"><Kode Perangkat Daerah>0600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Perencanaan Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>118</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1014846681</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>999831226.0320001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.5204213356441</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="62"><Kode Perangkat Daerah>0600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Perencanaan Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>147</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1360183111</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1353153485.0384002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.48318532227387</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="63"><Kode Perangkat Daerah>0600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Perencanaan Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>217</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2508900975</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2492168579.037491</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.33307866156379</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="64"><Kode Perangkat Daerah>0600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Perencanaan Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>220</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>285850966</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>269516285.4613384</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.28559547401998</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="65"><Kode Perangkat Daerah>0600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Perencanaan Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>427</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>756680715</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>754904715.7238</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.76529079689838</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="66"><Kode Perangkat Daerah>0600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Perencanaan Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>433</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>814055980</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>814055980.0176</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100.00000000216203</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="67"><Kode Perangkat Daerah>0600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Perencanaan Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>511</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1330251551</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1316615688.0384002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.97494102139184</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="68"><Kode Perangkat Daerah>0600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Perencanaan Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>746</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1375984921</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1335980474.032</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.0926682147849</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="69"><Kode Perangkat Daerah>0600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Perencanaan Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>789</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>174466938</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>170998938</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.01223083309917</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="70"><Kode Perangkat Daerah>0600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Perencanaan Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>908</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1207590583</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1191884955.2020001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.69942445568078</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="71"><Kode Perangkat Daerah>0600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Perencanaan Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>970</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>998218452</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>997123404.0368</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.8902997674501</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="72"><Kode Perangkat Daerah>0600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Badan Perencanaan Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1024</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>483262377</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>483262375.99997</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.99999979306686</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="73"><Kode Perangkat Daerah>0304</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Kerjasama</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>26</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>155189000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>155189000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="74"><Kode Perangkat Daerah>0304</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Kerjasama</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>35</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>33022968</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>32217321.74</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.56034569636502</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="75"><Kode Perangkat Daerah>0304</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Kerjasama</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>444</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>521200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>507400000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.35226400613968</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="76"><Kode Perangkat Daerah>0304</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Kerjasama</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>905</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1116209629</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1064764038.0794879</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.39104576918929</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="77"><Kode Perangkat Daerah>0304</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Kerjasama</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1099</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1851483306</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1824637709.6513624</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.55004923557019</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="78"><Kode Perangkat Daerah>B001</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>52</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>966908359</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>963553053.38</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.65298618128918</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="79"><Kode Perangkat Daerah>B001</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>122</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>155998080</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>154798080</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.23075976319709</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="80"><Kode Perangkat Daerah>B001</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>650</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>36456896</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>32924626.00205951</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>90.3111060306931</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="81"><Kode Perangkat Daerah>B001</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>835</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>275907760</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>275884591.71354</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.99160288697209</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="82"><Kode Perangkat Daerah>B001</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>848</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>231190492</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>227159670</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.25649317792879</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="83"><Kode Perangkat Daerah>0305</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>3</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1382566407</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1351382032.0000002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.74445734815257</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="84"><Kode Perangkat Daerah>0305</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>289</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3785679531</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3703250531.5</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.8226102123804</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="85"><Kode Perangkat Daerah>0305</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>713</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2264516972</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2137625972</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.39655336793828</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="86"><Kode Perangkat Daerah>0305</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1050</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3851860960</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3717788332.0144</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.51927654248455</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="87"><Kode Perangkat Daerah>0305</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Pembangunan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1156</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>643135309</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>640002334.0224</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.51285912408208</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="88"><Kode Perangkat Daerah>0301</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>279</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1710044639</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1528037720.0240002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.35659837029554</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="89"><Kode Perangkat Daerah>0301</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>491</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penataan Administrasi Pemerintahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1200890430</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>991029574.0096</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>82.52456254561042</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="90"><Kode Perangkat Daerah>0301</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>778</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>51527437</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>51527437</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="91"><Kode Perangkat Daerah>0301</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>792</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1452023611</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1306582398.9554</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.98355047791298</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="92"><Kode Perangkat Daerah>0301</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>809</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>333341866</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>320040060.66644096</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.0095605472014</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="93"><Kode Perangkat Daerah>B005</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>266</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>299208000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>286208000.06</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.65519640517634</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="94"><Kode Perangkat Daerah>B005</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>388</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>74320272</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>59633307.34688446</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>80.23827919640077</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="95"><Kode Perangkat Daerah>B005</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>674</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>848406058</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>772159678.7828001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.0129850561251</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="96"><Kode Perangkat Daerah>B005</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>903</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>91.66499999999999</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1221072693</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>578490444.69</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>47.37559426283887</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="97"><Kode Perangkat Daerah>B005</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1047</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1687010000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1600800000.000007</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.88977540145032</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="98"><Kode Perangkat Daerah>B005</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1298</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3046355752</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2592161043.5</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.09055588134082</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="99"><Kode Perangkat Daerah>B005</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1299</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>5.49</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5326856456</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4134765928.9545455</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>77.62112538807533</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="100"><Kode Perangkat Daerah>0310</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Hubungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>64</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2692825314</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2606248107.25658</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.78489331285972</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="101"><Kode Perangkat Daerah>0310</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Hubungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>732</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>229413922</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>208870872</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.0454213846708</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="102"><Kode Perangkat Daerah>0310</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Hubungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>973</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Layanan Hubungan Media</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7563476647</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7496532600</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.11490376549847</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="103"><Kode Perangkat Daerah>0310</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Hubungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>993</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>413297500</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>388719500</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.05319412771672</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="104"><Kode Perangkat Daerah>0310</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Hubungan Masyarakat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1045</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendokumentasian Tugas Pimpinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>209767040</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>205901200.0000332</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.15707939628324</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="105"><Kode Perangkat Daerah>0302</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Hukum</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>121</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Bantuan Hukum</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2292195298</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2256609537.0144</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.44752491130885</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="106"><Kode Perangkat Daerah>0302</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Hukum</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>191</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1374499348</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1331597397.0096002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.87872161941543</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="107"><Kode Perangkat Daerah>0302</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Hukum</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>238</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2821913025</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2517554830.008</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.21447286661147</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="108"><Kode Perangkat Daerah>0302</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Hukum</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>658</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>489235708</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>486971386.5596</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.53717167341351</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="109"><Kode Perangkat Daerah>0302</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Hukum</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>885</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>105070167</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>104653152.4</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.60310846369931</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="110"><Kode Perangkat Daerah>0309</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>124</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penatausahaan Barang Milik Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>892843719</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>812821412.0096</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.03736686639557</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="111"><Kode Perangkat Daerah>0309</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>186</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>83.74</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6314760988</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6039593089.037499</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.64246533660729</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="112"><Kode Perangkat Daerah>0309</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>380</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>77.06</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>300359920</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>234409927.27279</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>78.04301162178696</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="113"><Kode Perangkat Daerah>0309</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>675</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1070615435</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1056198448.4844007</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.65339261472545</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="114"><Kode Perangkat Daerah>0309</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>707</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3331456925</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2891700742.332475</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>86.79988387760635</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="115"><Kode Perangkat Daerah>0309</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>744</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1051269903</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>935861007.875</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.02195384880147</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="116"><Kode Perangkat Daerah>0309</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>865</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>22120527584</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>21619929929.76034</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.73695427318042</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="117"><Kode Perangkat Daerah>0309</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1145</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5236961285</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5018612110.0444</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.83061315383392</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="118"><Kode Perangkat Daerah>0303</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Organisasi</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>7</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>549800004</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>524039406.0256</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.31455114823899</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="119"><Kode Perangkat Daerah>0303</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Organisasi</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>611</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>368231339</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>309830202.0224</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>84.14009596896369</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="120"><Kode Perangkat Daerah>0303</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Organisasi</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>638</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>830804834</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>778713420.1571001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.7300059278543</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="121"><Kode Perangkat Daerah>0303</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Organisasi</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>699</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>41457066</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>34705954.536965586</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>83.71541424799716</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="122"><Kode Perangkat Daerah>0303</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Organisasi</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1038</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>169292455</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>164207632.0914</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.99642674057742</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="123"><Kode Perangkat Daerah>0308</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Umum dan Protokol</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>21</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>19587825</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>18945654.54547614</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.72158366473123</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="124"><Kode Perangkat Daerah>0308</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Umum dan Protokol</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>179</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>57192411516</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>53635661880.72241</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.78108119416758</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="125"><Kode Perangkat Daerah>0308</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Umum dan Protokol</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>182</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Keprotokolan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>9238411530</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8487823926.583926</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.8753608130718</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="126"><Kode Perangkat Daerah>0308</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Bagian Umum dan Protokol</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1107</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2247095118</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2109535418.027</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.8783321243903</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="127"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>93</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>123453822501</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>118651643125.71991</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.11014120260133</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="128"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>137</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5617961168</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5553990633.764192</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.86132117466056</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="129"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>154</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>41600581651</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>37194173221.5208</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.40782014432897</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="130"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>201</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>151100000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>146897500</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.21872931833224</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="131"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>296</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>17968211748</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>17635860755.49455</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.15033907009447</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="132"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>320</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>10609659903</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>9939873853.666727</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.68701678039761</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="133"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>358</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>12819655180</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>12815866466.0192</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.97044605391015</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="134"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>389</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3028565165</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2458462940.0496</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>81.17583099948256</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="135"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>597</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3648864262</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3625215867.0271997</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.35189710346096</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="136"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>599</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>100959725957</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>100751113383.76828</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.79337050367928</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="137"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>628</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>23821546905</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>23782233168.1088</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.83496564245813</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="138"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>781</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>14630153870</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>14403141317.0992</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.44832422872665</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="139"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>813</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>46922014524</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>43433087146.63888</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.56441264776349</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="140"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>951</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Sarana Persampahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>171918612784</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>171908112784</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.9938924588618</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="141"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>974</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>60498241176</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>60253350236.104004</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.59520981910273</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="142"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>975</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Rehabilitasi TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5412688223</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4975281115.0272</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.91885639904147</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="143"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>978</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Sarana Persampahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4673758784</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4480664051.0543995</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.86853447365245</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="144"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1008</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>98366250</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>87866250</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.32560710609584</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="145"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1150</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>890896873</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>644853160</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>72.38246979457071</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="146"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1159</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>9425527456</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>9321072038.895306</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.89178173219155</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="147"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1169</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>220378075</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>220140254.5454551</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.89208524734373</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="148"><Kode Perangkat Daerah>3000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1189</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>41100000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>30600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>74.45255474452554</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="149"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>44</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>165005800</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>148355800</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.90944560736654</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="150"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>119</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>366049910</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>321426700.0224</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>87.80952849364176</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="151"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>232</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>10129604828</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>9943685416.413664</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.1645936367387</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="152"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>247</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>639523250</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>625826243.0224</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.85824722125427</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="153"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>291</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>214572750</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>214572750</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="154"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>319</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2275752641</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2267902641.001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.65505917218003</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="155"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>367</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>71.43</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>230015071</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>218660899</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.0637269329191</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="156"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>374</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1072498148</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1028395338.9459157</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.88784287074739</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="157"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>608</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>773949449</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>768611681.999995</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.31032097678965</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="158"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>664</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>210849060</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>210846460.000004</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.99876689040207</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="159"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>695</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>158440800</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>155388797.0224</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.07372660476341</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="160"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>696</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>384096423</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>378281525.4545455</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.48608391090002</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="161"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>867</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1557780847</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1520003218.438508</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.57490736683245</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="162"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>929</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>835669404</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>832049918.024</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.5668758532172</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="163"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>966</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>313795744</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>303379144.0272</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.68045211830534</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="164"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>996</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelindungan Cagar Budaya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>922589583</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>878707922.1269</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.24364227803123</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="165"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1000</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>188635321</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>182547527</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.77271787291627</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="166"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1053</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>827277604</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>818401822.0288</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.92710960283654</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="167"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1141</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>90450000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>78900000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>87.23051409618574</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="168"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1289</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap museum</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>367608640</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>297612000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>80.95892414280578</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="169"><Kode Perangkat Daerah>3300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1290</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>121542300</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>121464800.0000005</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.93623619102198</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="170"><Kode Perangkat Daerah>0306</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>34</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2226723290</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1896729731.8180683</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.1803068812411</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="171"><Kode Perangkat Daerah>0306</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>97</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>170960480</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>167552480</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.0065568369953</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="172"><Kode Perangkat Daerah>0306</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>113</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>116616480</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>116607552.725</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.99234475693315</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="173"><Kode Perangkat Daerah>0306</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>162</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>86600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>84400000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.45958429561202</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="174"><Kode Perangkat Daerah>0306</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>248</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>94</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>310882050</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>310162854.75</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.76865976983875</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="175"><Kode Perangkat Daerah>0306</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>315</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2789972332</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2765564533.0384</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.12515982034478</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="176"><Kode Perangkat Daerah>0306</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>336</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>191971029</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>148602820.63888222</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>77.4089827058656</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="177"><Kode Perangkat Daerah>0306</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>556</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>456296000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>442719800.0000001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.0246944965549</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="178"><Kode Perangkat Daerah>0306</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>607</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>313078560</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>312786480</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.90670712168857</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="179"><Kode Perangkat Daerah>0306</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>719</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>10912182708</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>10706780654</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.11768131549508</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="180"><Kode Perangkat Daerah>0306</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1097</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>590726950</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>583974040.91</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.85684763662806</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="181"><Kode Perangkat Daerah>0306</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1143</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>11391606690</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>10946177074.51234</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.08984379807744</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="182"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>262</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1630700405</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1579537923.1</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.86254558206232</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="183"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>321</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3431188329</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3383368197.5928</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.60630991883978</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="184"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>334</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>691949146</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>691109686.008</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.8786818371187</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="185"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>376</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1398195132</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1386095186.0128</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.13460248070724</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="186"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>391</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>294708394</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>288553804.008</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.91163396859338</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="187"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>505</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>154100000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>154100000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="188"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>710</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2415968048</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2392107729.2058187</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.0123909621266</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="189"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>742</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>431080569</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>430802233</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.93543295151399</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="190"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>900</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>301158606</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>291899350.0352</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.92545529819593</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="191"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>935</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>399100469</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>398849739</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.93717622015623</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="192"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1152</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>169619032</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>158876774.66759998</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.66683254482903</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="193"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1277</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DAK)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>359120000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>352560000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.17331254176877</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="194"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1278</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (DAK)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>639510000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>613360000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.91093180716486</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="195"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1279</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAK)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4098843000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3915665089.89</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.53098496063402</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="196"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1287</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DAK)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7800000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7800000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="197"><Kode Perangkat Daerah>3200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1288</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  (DAK)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>29663000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>22875832</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>77.11907763880929</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="198"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>47</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Bahan Habis Pakai</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>49690821988</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>29530587934.727604</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>59.428656547197065</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="199"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>50</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>596220376</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>480631705.4732086</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>80.61309623427036</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="200"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>55</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6624704701</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5998106721.036799</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>90.5414956855569</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="201"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>90</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>89500957969</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>88635497373.6864</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.03301527162049</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="202"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>91</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>410958344334</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>403044557535.1812</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.07430925593106</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="203"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>120</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>14.62</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2938518000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2931678000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.767229603494</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="204"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>195</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>136626391836</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>131028091385.24506</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.90247508147995</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="205"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>203</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1222783919</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1160078119</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.8718821841163</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="206"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>335</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1403779624</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1403779624</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="207"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>418</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2997981789</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2877299494.043043</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.97454876478048</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="208"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>452</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2767268000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1752204704.545455</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>63.31893783129986</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="209"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>541</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>24632582593</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>20573350066.745365</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>83.5208812923734</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="210"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>561</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>103170100</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>98225113.93636373</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.20695815586467</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="211"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>635</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>40794672</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>39717611.25</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.35980044158707</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="212"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>639</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3664607273</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2931521951.6369</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>79.99552839497134</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="213"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>645</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>66169975</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>66169975</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="214"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>762</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3228651000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>22.727272748947144</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>7.039247273535338e-07</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="215"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>793</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>14303736758</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>13463761379.600178</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.12758083701429</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="216"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>799</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>68794101334</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>61852347070.36477</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.9093757618367</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="217"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>860</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>28852452355</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>26418533269.100327</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.56425576601677</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="218"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>898</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2370301806</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2297945962.69302</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.94739956220663</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="219"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>911</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>71405100</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>62305100</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>87.25581225990861</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="220"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>919</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Obat, Vaksin</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3243070050</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1405226000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>43.33011554899963</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="221"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>925</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>208024560</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>195574960</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.01532203697487</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="222"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1012</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7137150618</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7002959707.0256</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.11982514932545</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="223"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1030</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1526047419</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1284416559.871</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>84.16622864266317</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="224"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1135</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>198628130</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>197498130</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.43109770000855</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="225"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1174</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>193892164</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>182728421.8181932</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.24229326678369</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="226"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1190</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>11536603369</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>11531213369</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.95327914267658</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="227"><Kode Perangkat Daerah>1700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Kesehatan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1293</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>63486136983</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>63486136983</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="228"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>116</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>37122530</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>34122530</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.9186542512054</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="229"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>133</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>210749386</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>207679464.1176</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.5433305687543</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="230"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>170</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>741004286</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>733515131.8191999</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.98932377014617</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="231"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>254</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>14914580505</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>14626179051.036999</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.06631199673154</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="232"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>307</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3180197326</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3140786477.5517917</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.76074204182234</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="233"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>323</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2471167841</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2465183435</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.75783085629755</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="234"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>346</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>726140401</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>709911564.008</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.76505521939688</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="235"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>552</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>236290281</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>234713845.0272</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.33283926612285</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="236"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>585</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>284252165</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>283853128.0272</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.85961866893783</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="237"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>665</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2959716669</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2761076662.2919416</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.28854654269414</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="238"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>783</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>849189480</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>839975136.7465999</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.91492494073289</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="239"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>806</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1773739282</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1669670454.8357825</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.13280022490828</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="240"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>812</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>750553897</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>747563387.4816</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.60155965742725</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="241"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>821</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2076491054</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2007326411.0334272</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.66915767186481</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="242"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>844</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>652432487</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>642135188.0909091</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.4217065958135</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="243"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>896</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1115488278</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1114031777.1371276</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.8694292991152</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="244"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>914</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>75</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1442291318</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1103212353.7144</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>76.49025824021497</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="245"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>938</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>489117569</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>488507717.2871644</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.87531592576352</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="246"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>946</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>135961228</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>132210915.4545</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.24163086736758</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="247"><Kode Perangkat Daerah>1300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1154</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>647298294</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>646861825.6635749</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.93257075748988</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="248"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>36</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1909832261</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1842216685.0383995</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.45960656637999</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="249"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>60</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>24043495197</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>23775290832.024</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.88450342689998</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="250"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>75</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>573771959</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>560491561.2304001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.68542230736655</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="251"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>85</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1603955147</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1512905431.0144</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.3234250561247</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="252"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>230</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2083642930</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1971177916.0064</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.60248143411022</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="253"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>253</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelayanan Informasi Publik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>728922913</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>703924330.032</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.57047644927029</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="254"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>337</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2541757744</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2488032279</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.88628695528429</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="255"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>343</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>442528407</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>431989204.0272</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.61841210505612</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="256"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>349</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>10066019146</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8868676269.015549</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>88.10510034187399</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="257"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>536</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>652169825</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>619821962.0368</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.039963254479</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="258"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>623</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2934588955</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2786849786.0176</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.96559241352423</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="259"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>755</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>131630094</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>128853689.02239999</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.8907521120512</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="260"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>920</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1644005515</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1568613962.0192</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.41415449687224</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="261"><Kode Perangkat Daerah>2700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Komunikasi dan Informatika</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1161</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>369071659</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>340206249.0112</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.17891450483874</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="262"><Kode Perangkat Daerah>1500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>19</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5812274873</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5776383523.969362</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.38249050819387</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="263"><Kode Perangkat Daerah>1500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>110</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>761479082</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>760746545.008</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.9038007728228</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="264"><Kode Perangkat Daerah>1500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>503</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>132703750</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>132703750</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="265"><Kode Perangkat Daerah>1500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>553</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>353063944</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>318811101.02528</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>90.2984024404599</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="266"><Kode Perangkat Daerah>1500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>576</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>721966277</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>699509526.5658183</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.88950146986136</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="267"><Kode Perangkat Daerah>1500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>676</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1690885507</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1685154598.3178518</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.66107056578207</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="268"><Kode Perangkat Daerah>1500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>760</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>98405000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>95236596.99498525</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.78024185253315</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="269"><Kode Perangkat Daerah>1500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1021</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>459181000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>458877976.3636364</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.93400780163735</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="270"><Kode Perangkat Daerah>1500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1051</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>377471830</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>363358098.008</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.26098403369598</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="271"><Kode Perangkat Daerah>1500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1063</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>262050790</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>261819529.0064</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.91174955297788</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="272"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>15</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1003113573</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>994165914.7375</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.10801144523043</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="273"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>49</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>131797697</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>117857999.80000003</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.42341367315396</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="274"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>59</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>342005763</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>334836649.0112004</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.90380316228777</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="275"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>235</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>328130281</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>327910056.0272</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.93288489799575</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="276"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>306</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>363400469</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>363033432.032</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.89899931361948</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="277"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>454</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1114151616</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1112600071.0384002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.8607420265502</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="278"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>464</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1000456286</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>958726446.1024123</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.82891921600783</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="279"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>595</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>94</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1392942837</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1373217908.216</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.58393838856433</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="280"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>616</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>780878596</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>773209038.004</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.0178296555589</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="281"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>705</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>480850767</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>471050388.79760027</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.96186699180211</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="282"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1011</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>733383285</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>726243711.0592</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.02648804699716</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="283"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1026</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>849007707</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>848272975.0368</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.91345991830909</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="284"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1096</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2196667810</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2195682238</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.95513331622044</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="285"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1119</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>88600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>88600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="286"><Kode Perangkat Daerah>2900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Lingkungan Hidup</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1168</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>418524352</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>410830552.00991</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.16168403264382</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="287"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>66</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan Rutin Jalan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>42858404105</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>40316857056.76749</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.06989807178563</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="288"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>69</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Rehabilitasi Jembatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5859029059</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3936690122.593193</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>67.19014503855514</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="289"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>208</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3315422435</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3278817600.0224</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.89592244441695</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="290"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>222</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Rekonstruksi Jalan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5246578000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3705741060</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>70.63158233804968</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="291"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>261</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Rehabilitasi Jalan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>50</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>829933305</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>745891565.8181826</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.87367555013141</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="292"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>264</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1240171467</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1158582297.024</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.42113795172486</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="293"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>281</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>681444283</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>672790177</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.73003469015823</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="294"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>285</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Jalan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>115012747472</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>113192660806.0373</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.41749135989834</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="295"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>305</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2080667713</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2069348146</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.45596469204212</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="296"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>393</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>43001248807</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>42715491064.032</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.33546640877675</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="297"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>487</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>62739620862</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>52811313229</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>84.17537833893198</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="298"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>523</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>39983178782</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>39531944681.0272</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.87144015378801</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="299"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>545</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>38884455758</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>38348699746.22369</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.62218462022298</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="300"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>583</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>89226750</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>77226750.16103916</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>86.55111853904704</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="301"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>588</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>116600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>116600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="302"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>784</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3319654819</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3290280394.0256</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.11513616396874</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="303"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>787</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>909250175</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>868740713</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.54473970818867</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="304"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>866</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>858263280</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>857366340</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.89549360657722</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="305"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>887</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>155984403735</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>152938329301.78265</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.04719294988473</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="306"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>980</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>12391137300</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>11832469091.506666</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.49138876466704</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="307"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>982</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>976734760</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>964433460</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.74056903636766</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="308"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>984</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>86313716196</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>86211762217.0256</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.88187974812384</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="309"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>991</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>13441851505</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>13269754937.006401</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.71969595907541</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="310"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1108</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Jembatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6566328694</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6219633170.014999</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.72010098577924</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="311"><Kode Perangkat Daerah>2600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1130</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2148940137</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2114232580.100005</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.38489884839473</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="312"><Kode Perangkat Daerah>2500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pemadam Kebakaran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>4</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>451307263</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>435085821.75200033</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.40567689069084</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="313"><Kode Perangkat Daerah>2500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pemadam Kebakaran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>29</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5247093752</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5009337556.007999</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.4688022126272</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="314"><Kode Perangkat Daerah>2500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pemadam Kebakaran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>411</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>271303059</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>267471930.0192</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.5878784430514</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="315"><Kode Perangkat Daerah>2500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pemadam Kebakaran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>446</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>509058014</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>451729592</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>88.73833228760445</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="316"><Kode Perangkat Daerah>2500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pemadam Kebakaran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>506</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3233837959</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2996436202.681911</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.65882337556887</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="317"><Kode Perangkat Daerah>2500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pemadam Kebakaran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>830</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>38302992428</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>38182343053.03366</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.68501318743404</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="318"><Kode Perangkat Daerah>2500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pemadam Kebakaran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>967</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>437400000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>422984727.272724</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.704327222845</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="319"><Kode Perangkat Daerah>2500</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pemadam Kebakaran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1077</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1386394766</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1270638436.008</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.65055056245069</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="320"><Kode Perangkat Daerah>B004</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>115</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelayanan Informasi Publik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>10652840</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>10652840</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="321"><Kode Perangkat Daerah>B004</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>139</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>885252298</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>791775726.7367251</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.44068583900192</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="322"><Kode Perangkat Daerah>B004</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>480</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>212504092</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>198196651.21928</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.26721634107639</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="323"><Kode Perangkat Daerah>B004</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>685</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>10585590</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>10585590</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="324"><Kode Perangkat Daerah>B004</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>701</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>491506306</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>479366718.0304009</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.53012569291448</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="325"><Kode Perangkat Daerah>B004</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>803</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1545583635</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1521156498.7940326</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.41955261088363</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="326"><Kode Perangkat Daerah>B004</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>849</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6038570</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6038570</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="327"><Kode Perangkat Daerah>B004</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>878</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3782692003</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3760210289.0128</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.40566892653777</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="328"><Kode Perangkat Daerah>B004</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>931</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>410768416</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>404133437.0144</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.38473973967852</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="329"><Kode Perangkat Daerah>B004</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>958</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>408556301</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>400947027.03040004</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.13752132791119</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="330"><Kode Perangkat Daerah>B004</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1184</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>775549694</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>673351973.845383</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>86.82254393944523</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="331"><Kode Perangkat Daerah>B004</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1280</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>43538630</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>659050.0000000015</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>1.5137132243251603</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="332"><Kode Perangkat Daerah>B004</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1297</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>462686853</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>351502750</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>75.96990226130328</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="333"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>80</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>136800000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>135300000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.90350877192982</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="334"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>83</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1079557400</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>930082631.1838276</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>86.15406936063128</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="335"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>99</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>61763192501</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>61763192501.25</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100.00000000040477</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="336"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>103</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>95.64</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>68143488616</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>68013763248.0352</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.80962910675763</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="337"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>138</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>75</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>8168380422</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7850176049.115995</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.10443739830015</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="338"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>141</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>320020645</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>257133167.727275</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>80.348931153262</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="339"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>184</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Perlengkapan Sekolah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>142470500</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>130770500</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.7877736092735</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="340"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>226</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Dana BOP PAUD</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>80.52</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>103600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>78448236.86363643</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>75.72223635486142</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="341"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>255</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1396087161</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1353599221.0529623</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.95664130908531</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="342"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>278</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>231000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>224800000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.31601731601731</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="343"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>280</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>330949768</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>254400000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>76.86967165361482</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="344"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>331</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>92837777936</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>92751155992</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.90669537129625</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="345"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>342</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>379134990</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>354697390</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.55438019582418</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="346"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>344</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Perlengkapan Sekolah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>78870500</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>78870500</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="347"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>365</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>90.28</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>418900000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>388200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.6712819288613</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="348"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>370</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>52000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>50200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.53846153846153</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="349"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>375</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>165035652472</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>165026641927</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.99454024335648</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="350"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>385</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>158220122774</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>158216522774</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.99772468891007</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="351"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>386</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>94.62</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>39242200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>37503600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.56956541682169</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="352"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>401</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>151400000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>151400000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="353"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>441</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>31635186692</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>30092092892</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.12222319083004</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="354"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>568</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>166600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>166600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="355"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>609</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>43200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>43200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="356"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>618</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>35980947500</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>30962000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>86.05109690343757</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="357"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>627</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>86800000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>86800000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="358"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>633</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3772918134</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3770013252.024</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.92300702340127</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="359"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>644</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>67000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>67000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="360"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>700</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>352606389</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>351706389</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.74475788639212</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="361"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>761</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1299857600</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1273357800.0625</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.96133053824512</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="362"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>788</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>96.6</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>69487626480</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>67772026480.00001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.53107123252543</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="363"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>883</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>88500000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>87600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.98305084745763</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="364"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>890</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>383118484</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>371018872.0172</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.84180939106034</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="365"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>950</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>157100000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>144500000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.97963080840229</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="366"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>992</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>323225000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>312425000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.65867429808957</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="367"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1059</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>36466713031</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>34446689556.0208</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.4606373673931</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="368"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1072</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>67000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>64000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.52238805970148</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="369"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1075</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>54600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>54600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="370"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1104</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5542385886</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5540208486.0288</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.96071367068288</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="371"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1281</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>198970000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>0</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="372"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1282</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2387244000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>0</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="373"><Kode Perangkat Daerah>2000</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pendidikan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1283</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1333258000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>0</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="374"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>107</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>22803398512</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>21023132272.012806</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.192978432358</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="375"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>219</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengamanan Barang Milik Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4297203812</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4213728323.9101167</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.05744638276693</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="376"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>265</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1232555601</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1202092566.654988</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.52846570813547</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="377"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>294</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>12603549014</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>12056160967.557003</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.65687374377679</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="378"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>382</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7146960327</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6716030440.842589</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.97044524607992</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="379"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>438</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemanfaatan Tanah Kosong</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1920142524</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1831590796.0064</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.38827316791408</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="380"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>475</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>282524040</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>264954013.90909138</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.78105095378481</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="381"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>512</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1180909034</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1150915560.0261002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.46013680052008</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="382"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>668</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>648427220</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>647156591.0128</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.80404447129779</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="383"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>677</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>14747504432</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>14097535136.408424</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.59268282583979</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="384"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>948</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>869156928</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>858223127.1344</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.74202223863537</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="385"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>955</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3503250571</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3218226961.1719</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.86402445238907</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="386"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1031</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1059133191</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1008957891.0320001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.26260715891398</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="387"><Kode Perangkat Daerah>2400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1117</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1396805295</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1253369965.2727275</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.73118656975934</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="388"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>30</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>378207127</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>377750671.0144</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.87931058062796</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="389"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>312</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>35.08</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>329537581</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>318174424</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.55178721482453</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="390"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>313</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>213172000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>209294200</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.18090555982963</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="391"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>468</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>78.26</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>672358620</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>666996821</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.20253881775174</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="392"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>496</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>251199169</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>240874069.72753</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.88967618261907</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="393"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>531</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>899036417</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>895804710.0288</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.64053658894221</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="394"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>559</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>328233924</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>327844828</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.88145771306685</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="395"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>670</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>377689171</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>317861197.0302</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>84.15946800608694</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="396"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>678</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>50</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>695935024</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>695234536.9271959</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.89934590893587</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="397"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>752</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3440741306</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3327303335.3523264</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.70309504379595</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="398"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>756</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>966207266</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>963440542.0100939</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.71365108840881</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="399"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>768</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>589896048</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>586481642.3093001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.4211851897845</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="400"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>859</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1628799576</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1277305059.570356</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>78.42002652696884</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="401"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>862</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>940284843</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>935764956.0352</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.51930662304636</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="402"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>924</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>369478547</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>357109821.27000004</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.65238324919581</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="403"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>945</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>131145000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>131145000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="404"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1091</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1550398000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1463361827.2727287</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.38620452765862</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="405"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1103</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>556907471</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>556373277.0224</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.90407850398545</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="406"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1111</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>85163898</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>55355270.909090996</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>64.99851722274501</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="407"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1284</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>45.95</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2705778000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1541258330.000002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>56.9617437202905</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="408"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1285</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1635538000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1040853000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>63.639793144518805</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="409"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1291</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1571824000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1145075500</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>72.85010917252822</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="410"><Kode Perangkat Daerah>3100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1292</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>145942050</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>67561418.18181854</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>46.293318602704666</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="411"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>22</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3579217084</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3469211374.6101193</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.92654268215153</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="412"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>117</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>337893307</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>334568196.032</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.01592872687472</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="413"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>167</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1142664835</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1136347519.2839954</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.44714184575352</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="414"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>302</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>393785645</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>390599835.0096</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.19097863752752</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="415"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>469</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2246770685</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2241967488.0808</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.78621775015726</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="416"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>534</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>434392140</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>427511821.85383296</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.41610436455709</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="417"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>698</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>361771345</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>358771345.024</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.17074693243048</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="418"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>825</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>339329415</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>336185576.0272</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.07351416239585</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="419"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>839</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>88298660</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>85233641.0224</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.52880465275466</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="420"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>886</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>148507071</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>145198171</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.77189060580153</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="421"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>934</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>88298660</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>85233641.0224</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.52880465275466</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="422"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1088</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>764859287</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>761301910.0304</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.53489785244642</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="423"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1157</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>413736307</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>410114196.03200024</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.12453635160432</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="424"><Kode Perangkat Daerah>1400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perdagangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1176</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3919790957</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3851241215.3043346</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.25118884023016</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="425"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>57</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>10673848711</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8475161672.704915</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>79.40117854556796</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="426"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>61</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5090658614</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5045954935.309601</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.12184881996491</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="427"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>86</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2760507601</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2666827720</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.6064255368808</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="428"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>233</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>670016724</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>578967350</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>86.41088039468102</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="429"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>267</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3923749213</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3883164554.459127</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.96566634772657</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="430"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>295</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>23477946036</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>22863270539.296795</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.38190259164627</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="431"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>330</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>534688600</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>514842833</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.28835045295523</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="432"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>364</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>327045101</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>286587272.72727275</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>87.62928166512201</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="433"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>416</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>643395808</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>625514274.545469</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.22075692253641</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="434"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>424</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>23799133022</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>21865527740</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.87531209556008</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="435"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>425</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>14304551676</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>14227386710.0128</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.46055655755598</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="436"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>430</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1258459495</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1144565951.74162</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>90.94976487436492</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="437"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>463</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>9552884601</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>9332124595</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.6890749211302</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="438"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>514</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>25979075192</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>25766754292.008</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.18272340942535</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="439"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>729</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>22574996740</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>22469799043.018024</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.53400791949804</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="440"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>852</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7532375271</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7454889241.272727</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.97129355695277</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="441"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>999</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>527600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>470609090.91</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.19808394806672</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="442"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1027</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>21769302857</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>21476508355.363636</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.65501204351975</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="443"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1074</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>71173435</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>59923250.0004</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>84.19328082226184</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="444"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1126</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2487220214</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2447647665.0242</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.40896480524502</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="445"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1179</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1492190700</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1479252311.010097</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.13292657634825</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="446"><Kode Perangkat Daerah>2800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perhubungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1191</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4611953669</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4552702908.974299</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.71527850715492</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="447"><Kode Perangkat Daerah>1900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>25</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>263331120</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>262894649.0304</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.83425013739357</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="448"><Kode Perangkat Daerah>1900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>38</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>233435627</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>229572970</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.34530099383673</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="449"><Kode Perangkat Daerah>1900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>71</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>288945241</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>288467681.9378925</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.83472333357881</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="450"><Kode Perangkat Daerah>1900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>259</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>455340406</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>425926154.54548</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.5401622463261</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="451"><Kode Perangkat Daerah>1900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>538</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>46288400</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>45865800</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.08702828354404</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="452"><Kode Perangkat Daerah>1900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>567</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>338195890</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>332182240</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.22184415073761</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="453"><Kode Perangkat Daerah>1900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>617</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2133356920</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2004702242.4687374</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.96937866677918</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="454"><Kode Perangkat Daerah>1900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>671</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>143325764</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>143211263.0176</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.92011137481185</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="455"><Kode Perangkat Daerah>1900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>814</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1963862109</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1951175446.0256</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.35399420782856</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="456"><Kode Perangkat Daerah>1900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>902</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>28880444551</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>28854717101</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.91091740310794</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="457"><Kode Perangkat Daerah>1900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1005</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>288872066</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>259669430.9614672</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.89080687416387</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="458"><Kode Perangkat Daerah>1900</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1170</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>40915000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>40915000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="459"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>54</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>29460214108</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>29124421976.00013</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.86018434635652</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="460"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>74</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>968749653</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>967780543.032</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.89996280618023</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="461"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>94</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2298462398</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2265583700</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.56953509317319</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="462"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>175</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>175249506080</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>161061448911.36478</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.90408150870422</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="463"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>224</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5671973019</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5552856238.887</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.89990573449518</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="464"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>378</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1755727893</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1744853353.9898002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.38062503571561</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="465"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>442</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4617877200</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4501640200</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.48289105652267</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="466"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>451</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2488113775</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2478523482.0352</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.61455569029194</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="467"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>517</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6274543827</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6188700748.112801</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.63188334874947</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="468"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>524</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>94530000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>94530000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="469"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>529</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>94857515569</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>93329222986.95206</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.38885451207474</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="470"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>557</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>770345740</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>726770628</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.34343441686327</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="471"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>614</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>48.89</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>292639468</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>262381433.59608</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.66030296230582</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="472"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>640</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>42809977802</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>37035516772.007996</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>86.51141316470799</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="473"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>656</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5100694168</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4839206419.418002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.8734870202083</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="474"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>662</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>542400000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>538500000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.28097345132744</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="475"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>724</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6782903533</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6752704737</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.55478069453476</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="476"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>741</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>198828053525</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>198385702945.25912</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.77752104298236</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="477"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>763</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>36463214696</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>36133030487.58226</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.09447312539352</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="478"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>917</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>43443244592</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>43253010117.07003</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.56210804069408</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="479"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>960</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>41561372816</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>41521350027.38284</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.9037019571169</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="480"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1062</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1152940202</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1128175598.4048</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.85204787271353</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="481"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1180</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>626196796</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>625034056.275</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.81431720308578</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="482"><Kode Perangkat Daerah>2300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1286</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>66.67</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1267707111</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>870853803.6304001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>68.69518961232679</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="483"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>10</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>15606765856</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>15395722932.559088</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.64774723098843</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="484"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>187</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5394744339</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5291336645.483037</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.08317712538475</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="485"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>231</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4358609855</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4337263100.304715</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.51023937894334</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="486"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>272</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2911018280</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2596270130</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.18769586015792</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="487"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>277</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5255034771</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4810280047.624414</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.53659789598402</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="488"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>318</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>869561067</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>805544020.032</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.63800446024338</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="489"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>350</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>65.12</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>16578292175</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>15658308385</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.45067211816105</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="490"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>403</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>63.58</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1269010198</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1223430606.0144</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.4082564460526</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="491"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>518</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1368575662</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1299340809.6158097</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.94110159148875</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="492"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>575</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberian Layanan Kedaruratan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>43.125</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3384181583</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3104351051.646604</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.73121995701742</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="493"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>649</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>80.3</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>144725000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>133863600</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.49514596648817</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="494"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>667</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>579588801</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>558044975</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.28291196054356</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="495"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>689</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1338321003</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1280483156.9906988</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.67832785410593</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="496"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>704</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>23907646911</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>23681010181.0224</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.05203246968934</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="497"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>782</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3265894576</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3059709849.2740045</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.6867304829378</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="498"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>841</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Rujukan Anak-Anak Terlantar</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>119694200</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>100559913.63636366</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>84.01402376753731</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="499"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>842</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penjangkauan Anak-Anak Terlantar</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>66.8</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4920131182</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4599703119.700609</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.48740815139935</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="500"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>915</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>52.94</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>154259700</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>143284460</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.8852188873698</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="501"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1073</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>243846608</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>207677275.4545455</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.16717831668402</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="502"><Kode Perangkat Daerah>2200</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Sosial</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1147</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>670204214</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>653218437.54509</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.4655819673927</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="503"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>37</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>442913197</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>439008572.41599995</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.11842216252589</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="504"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>76</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>404948677</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>401896482</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.24627609043898</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="505"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>163</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Perluasan Kesempatan Kerja</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>30071339</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>29999637</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.76156033490892</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="506"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>174</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>203008084</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>172603148.82600033</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.02279585378498</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="507"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>205</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>66884250</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>65269795.599999994</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.58619645133196</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="508"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>227</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>194389300</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>194389300</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="509"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>270</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengawasan dan Pengendalian LPTKS</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>43716927</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>43704138</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.97074588522656</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="510"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>284</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Perluasan Kesempatan Kerja</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>418617608</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>415237913.3258</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.19265348384485</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="511"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>394</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2595563921</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2567955992.0271997</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.93634178108918</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="512"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>490</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Job Fair/Bursa Kerja</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>40916927</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>40904138</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.96874398705455</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="513"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>519</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1492970577</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1477749936.6438363</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.98051303953034</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="514"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>711</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1316622787</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1313991881.392525</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.8001777248995</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="515"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>751</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>163522430</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>139707100</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.43604690806026</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="516"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>798</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>850257733</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>834146671.9331659</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.10515559676372</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="517"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1014</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>621091098</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>620188719.0352</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.8547106909589</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="518"><Kode Perangkat Daerah>1600</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Dinas Tenaga Kerja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1139</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>45915500</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>44606500</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.14911086670078</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="519"><Kode Perangkat Daerah>0700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Inspektorat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>136</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>83700000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>83700000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="520"><Kode Perangkat Daerah>0700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Inspektorat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>467</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>76632000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>71032000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.69234784424262</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="521"><Kode Perangkat Daerah>0700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Inspektorat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>488</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>66100000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>66100000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="522"><Kode Perangkat Daerah>0700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Inspektorat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>497</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>75966000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>75966000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="523"><Kode Perangkat Daerah>0700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Inspektorat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>657</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>928900000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>928000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.90311120680376</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="524"><Kode Perangkat Daerah>0700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Inspektorat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>750</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>275179019</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>215588619.0005</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>78.34486065978017</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="525"><Kode Perangkat Daerah>0700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Inspektorat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>899</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1251309457</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1213436959.1691556</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.97337076620173</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="526"><Kode Perangkat Daerah>0700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Inspektorat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1081</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>90374949</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>88874949</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.34024802603209</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="527"><Kode Perangkat Daerah>0700</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Inspektorat</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1115</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>101570000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>101570000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="528"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>6</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>108816000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>108450500</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.66411189530952</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="529"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>23</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>720000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>720000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="530"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>63</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>806252086</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>766480616</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.06711725890653</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="531"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>77</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>89908128</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>85095624.07843137</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.6473093939086</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="532"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>192</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>971759874</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>969639704.5488601</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.78182167139576</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="533"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>288</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3450000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3450000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="534"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>360</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>512785680</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>511271607.68108153</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.70473584228824</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="535"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>417</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>16.67</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>246713846</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>200898846</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>81.42990320859414</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="536"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>569</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1592100000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1592100000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="537"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>691</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>25</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>232534201</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>34086634.56284051</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>14.658761771925544</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="538"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>717</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>12960000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>12960000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="539"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>759</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2208137149</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1569531790</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>71.0794522301658</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="540"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1054</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2745931354</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>874068.8482359946</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.031831416577939496</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="541"><Kode Perangkat Daerah>1225</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Asemrowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1182</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>900000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>900000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="542"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>352</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2317552762</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1158247527.573</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>49.97718052267584</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="543"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>369</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>353976666</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>335423756.3664</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.75871959492382</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="544"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>373</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2170675000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2153040000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.18757990026144</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="545"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>426</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4320000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3840000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>88.88888888888889</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="546"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>450</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>351413119</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>292010328.09096503</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>83.09602354116012</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="547"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>459</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>90.28</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>21930000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>18330000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>83.58413132694939</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="548"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>473</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2329671417</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>47026620.45454979</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>2.018594558502487</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="549"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>731</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>14.29</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2275670497</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>385837187.33563596</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>16.954879357283154</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="550"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>738</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>634768982</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>581428533.7132</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.59687227962252</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="551"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>796</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>8460000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8460000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="552"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>823</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6300000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6300000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="553"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>928</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>125343950</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>82662450.300032</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>65.94849635744845</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="554"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1015</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>965287278</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>925198052.727288</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.84691250093198</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="555"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1036</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>176901000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>175341000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.11815083012533</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="556"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1101</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="557"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1105</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>702490686</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>594949727.2268536</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>84.69147550048139</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="558"><Kode Perangkat Daerah>1227</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Benowo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1177</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>73823750</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>60599000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>82.08604954367667</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="559"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>128</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>70</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4149525001</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>59246785.504754335</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>1.427796807838882</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="560"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>157</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>82967661</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>66413174.9632</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>80.04706190668675</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="561"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>198</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>113042750</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>113042750</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="562"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>207</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3062863228</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4248439.899999984</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.13870811667859378</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="563"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>271</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2850000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2850000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="564"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>324</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1467113500</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1323327754.7704</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>90.19941229975731</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="565"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>351</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>50</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1010679660</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1020303.9057120085</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.10095225481355867</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="566"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>379</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>983126571</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>893393995.634787</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>90.87273419190161</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="567"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>466</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2023754897</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1516177142</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>74.91901041215863</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="568"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>551</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>25924139</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>25924139.7</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100.0000027001861</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="569"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>632</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1750874884</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1725441586.29093</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.5473949085976</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="570"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>682</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>723391446</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>537219741.815</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>74.26404400903021</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="571"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>745</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1858758211</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>53955660</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>2.902779914068124</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="572"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>758</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4097524352</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2595496.0656279773</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.06334302966036351</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="573"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>764</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="574"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1016</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>9600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8400000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>87.5</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="575"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1033</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1695834432</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1373376932</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>80.98531944420385</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="576"><Kode Perangkat Daerah>1204</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bubutan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1048</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4684650000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4651137840</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.28463898050013</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="577"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>142</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>964545000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>915559700</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.92140853977781</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="578"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>172</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2589715106</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>118216.18181915581</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.0045648334654752485</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="579"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>251</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>865967000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>832585972.8972</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.14523104196812</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="580"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>325</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>790499000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>771843791.0052</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.64007177810473</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="581"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>390</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>720000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>720000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="582"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>397</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>720000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>720000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="583"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>458</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1166972316</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1010554466.1499356</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>86.596267305962</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="584"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>550</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>575755373</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>168468793.27273244</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>29.26048130387703</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="585"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>621</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>103812043</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>523585.5553712994</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.5043591670489516</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="586"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>690</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1822200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1808340000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.23938096806059</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="587"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>702</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>828523000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>797131500</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.21114923786062</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="588"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>921</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2880000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2880000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="589"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>933</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>109941172</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>108839572</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.99800959007422</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="590"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>954</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>59852640</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>59852640</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="591"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1128</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1680000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1680000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="592"><Kode Perangkat Daerah>1231</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Bulak</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1148</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1514054860</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>10139828.000046015</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.6697133814587152</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="593"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>148</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="594"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>152</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>16.67</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1712471255</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2875186.292201297</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.1678969082725594</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="595"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>155</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>585303560</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>549965445.454556</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.96242959030626</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="596"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>257</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>721230383</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>464912221.818186</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>64.4609867771178</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="597"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>359</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>682751462</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>676158688.3192003</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.03438160916018</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="598"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>445</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1479643036</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>12299092.182741165</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.8312202256559105</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="599"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>504</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>42.86</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1800320040</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>214314919.95550302</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>11.904267863146323</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="600"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>549</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>533556574</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>519272486.36363</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.32285415784794</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="601"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>723</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="602"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>753</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="603"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>779</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>360000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>360000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="604"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>847</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>79420950</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>79420950</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="605"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1013</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2273250000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2249639160</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.96136192675684</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="606"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1052</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1492814612</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>317037.9090848026</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.021237594175210456</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="607"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1092</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>990774500</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>902202100.000275</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.06028667474536</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="608"><Kode Perangkat Daerah>1218</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Dukuh Pakis</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1102</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>120732118</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>120732118</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="609"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>188</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>483573800</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>440283681.81814396</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.04787765965484</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="610"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>215</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5760000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5760000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="611"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>237</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>390391054</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>382649182.318183</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.01689316328007</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="612"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>314</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2264990441</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>69744065.62999997</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>3.0792211908500486</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="613"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>431</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>741740000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>723600099.9999961</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.55441259740557</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="614"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>461</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2256652</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2256652</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="615"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>539</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1437237528</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1908194.5455937386</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.132768210432767</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="616"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>571</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1197627004</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1153415715.1112373</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.30842585036078</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="617"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>577</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>8640000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8640000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="618"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>757</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1768928418</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>454143.6272727698</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.025673375058683116</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="619"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>767</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2289325077</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2266300000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.99424169894768</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="620"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>874</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2102630639</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>278166700.04115677</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>13.229460984809553</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="621"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>909</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>119218962</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>119218962</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="622"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>912</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="623"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>943</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>94964700</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>88544550.0038</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.2394352889021</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="624"><Kode Perangkat Daerah>1219</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gayungan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1055</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>408525488</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>381148288.000003</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.29853318723727</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="625"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>143</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>245216599</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>241304199.68</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.40451285273718</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="626"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>245</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="627"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>299</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>862292981</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>756397328.182434</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>87.71929551197796</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="628"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>338</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>14400000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>14400000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="629"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>407</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1897147617</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1485932951.82515</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>78.32458257385831</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="630"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>414</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1304742971</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>90567167.33517373</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>6.941379976606421</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="631"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>435</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1225869349</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>375622490.000009</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>30.641315104780304</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="632"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>528</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1938789888</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>17977716.858551502</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.927264835133672</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="633"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>542</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="634"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>624</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2479012297</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>100291586.69185</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>4.0456268334456755</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="635"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>642</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2497051728</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>45938129.77716975</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>1.839694759305753</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="636"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>754</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>963219826</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>850019862.9572542</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>88.24775404459481</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="637"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>770</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4249050000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4207140000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.01366187736083</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="638"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1080</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1080000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1080000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="639"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1106</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>50</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>102761746</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>92819446.00021459</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>90.3249016421097</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="640"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1129</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1271407432</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>38688354.00163703</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>3.042954841059717</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="641"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1151</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2082679000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1372857700</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>65.91787308557872</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="642"><Kode Perangkat Daerah>1201</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Genteng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1181</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2211872067</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1226308697.4</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>55.44211691516425</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="643"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>2</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>75</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>11700000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>11700000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="644"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>43</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2337197247</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>72262837.27273095</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>3.0918587365908765</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="645"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>72</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>733584114</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>696240540</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.90943529346929</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="646"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>98</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1906015700</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>9700201.33278209</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.508925573529226</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="647"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>100</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1196352851</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1090419977.2712526</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.14534866196033</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="648"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>151</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7500000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7500000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="649"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>242</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2054865077</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>125735095.8182255</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>6.118897888993882</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="650"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>297</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1756853656</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>44850799.63636445</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>2.5529047045660387</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="651"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>384</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5438574999</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5404255000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.36895236332475</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="652"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>399</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1465155510</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1179850354.75</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>80.52731240453787</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="653"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>449</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>434225373</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>13497888.227273088</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>3.1084982745292242</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="654"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>489</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1500000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1500000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="655"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>509</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>12960000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>12960000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="656"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>581</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5122075879</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>0</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="657"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>606</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1795209400</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1739847750</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.91614526973845</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="658"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>613</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4373422008</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>892085089.090912</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>20.397873506354568</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="659"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>630</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>138515600</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>132547600</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.69146002327535</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="660"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>666</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2363916993</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1262967317.2727273</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>53.426889396396305</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="661"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>725</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>819873295</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>733994157.272757</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.52531589320239</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="662"><Kode Perangkat Daerah>1210</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gubeng</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>769</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>132629400</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>131702400</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.30105994598483</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="663"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>670491191</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>493763764.304</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>73.64209566535528</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="664"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>24</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="665"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>28</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1856620285</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>148623389.45454812</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>8.005050394811782</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="666"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>33</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4320000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>0</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="667"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>78</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>809071960</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>765649328.9700245</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.63303226699693</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="668"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>156</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>63107550</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>63107550</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="669"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>282</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1396534324</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>75056080</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>5.374452937541978</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="670"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>332</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>12254000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>12164000.100000001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.26554676024156</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="671"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>456</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3750000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3750000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="672"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>502</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>675431350</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>67151580.00005</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>9.942028897540807</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="673"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>522</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>90427200</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>90427200</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="674"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>555</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1256245473</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>786488587.5597501</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>62.60628232805182</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="675"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>598</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2496625000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2474537440</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.11530325940019</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="676"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>654</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2250427080</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1335051354.1244001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>59.324355185256664</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="677"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>981</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>907738136</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>694670355.4806</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>76.52761605254403</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="678"><Kode Perangkat Daerah>1212</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Gunung Anyar</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1131</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1800550986</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>102709169.92727223</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>5.7043188849344935</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="679"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>42</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>683437501</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>680349200.9474</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.54812253526018</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="680"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>92</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>566669335</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>46051.22095969319</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.00812664778476026</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="681"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>185</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2520000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2520000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="682"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>421</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1108002373</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>987284011.886</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.10486438876968</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="683"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>440</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2576572504</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2157338958.660866</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>83.72902199770063</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="684"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>460</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1980000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1980000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="685"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>525</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>694116219</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>692201398.189</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.72413541729962</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="686"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>596</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>128461650</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>128188050.04800001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.78701818636146</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="687"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>743</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>50</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>954959396</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7323641.49921</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.7669060621725116</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="688"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>766</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1064339799</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5613160.6909452975</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.5273842710964243</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="689"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>773</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>92232777</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>78540527.00775</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.15468097393403</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="690"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>846</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1980000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1560000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>78.78787878787878</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="691"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>942</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>755073040</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>734627340</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.2922222199855</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="692"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>944</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>25484287</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>19394287.2</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>76.10292255773136</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="693"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1140</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1957200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1937397360</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.98821581851624</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="694"><Kode Perangkat Daerah>1220</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Jambangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1158</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>915294671</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>897525899.9879087</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.0586830039469</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="695"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>109</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5430000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5430000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="696"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>244</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>475659990</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>401907390</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>84.4946807487424</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="697"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>329</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>791998270</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>610350720.454553</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>77.06465324154723</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="698"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>347</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3189860931</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>123113762.07473254</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>3.859533839807154</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="699"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>483</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>543434536</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>471154007.8652978</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>86.69931273291357</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="700"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>508</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>30000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>30000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="701"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>535</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3621510421</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>630427.0909700096</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.017407849700344948</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="702"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>574</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>119239200</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>119239200</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="703"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>590</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>581709687</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>610658.7712350041</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.10497655185773176</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="704"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>686</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7680000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7680000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="705"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>716</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>718876505</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5868.829296000302</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.000816389081459868</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="706"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>795</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>877432094</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>711204633.181824</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>81.05523356680682</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="707"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>881</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>300000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>300000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="708"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>932</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2528100000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2508960000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.24290969502788</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="709"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1022</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>87946232</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>72876032</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>82.86430281629347</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="710"><Kode Perangkat Daerah>1217</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Karangpilang</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1120</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1072140151</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>765234273.6363062</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>71.37446283702383</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="711"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>105</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2654495830</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2389282500</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>90.00890010816103</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="712"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>229</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>892058070</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>869987484.1787999</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.52588014576224</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="713"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>402</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5084214002</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>72827251.41161582</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>1.4324190795857026</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="714"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>429</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>14400000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>14400000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="715"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>544</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2552317208</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>260726479.3272767</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>10.21528509505221</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="716"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>562</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>84694200</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>82163052.99999985</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.01142817335761</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="717"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>735</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1887209770</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1658929500</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>87.90382109986639</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="718"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>740</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5135875000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5106457680</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.42721892569426</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="719"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>891</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2212864022</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>202969947.09132564</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>9.172273807763396</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="720"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>893</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4890000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4890000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="721"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>941</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>99.44</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>122655600</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>121804800</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.30635046422667</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="722"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>963</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3785178650</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2441106200</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>64.49117533725918</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="723"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1001</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1266313320</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>984851450</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>77.77312569056764</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="724"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1009</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6286500645</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>210171255.45456147</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>3.343215364524336</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="725"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1057</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1020000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1020000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="726"><Kode Perangkat Daerah>1205</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Kenjeran</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1069</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1020000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1020000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="727"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>304</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1088563941</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1062848164.9266924</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.63764211685314</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="728"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>355</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1857468999</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1828996749.09119</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.46714804262476</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="729"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>368</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3705456503</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>55648134.00000042</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>1.5017888876835215</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="730"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>465</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2576264737</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>33669653.009120144</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>1.306917434592831</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="731"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>521</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>14400000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>8.333333333333332</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="732"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>610</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>46.15</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3110961961</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>83041162.33123183</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>2.669308187379403</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="733"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>660</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4865700000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4832187840</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.31125716751957</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="734"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>661</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>378403646</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>334255850.909098</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>88.33314753766882</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="735"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>692</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>109033264</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>92932929.3495554</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.23355711845461</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="736"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>721</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1748189681</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1562125904.08393</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.35677409961386</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="737"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>737</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>21600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>21600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="738"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>802</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>990000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>990000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="739"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>804</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>990676082</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>983399310.09193</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.26547415040248</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="740"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>888</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1300706254</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1286830330.9938998</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.93320086964846</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="741"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1042</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>66.67</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4103972563</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>749096.6363611966</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.018252964045490785</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="742"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1046</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3072504263</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3151018.8193721715</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.10255539291898362</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="743"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1084</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>140403900</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>125734500.0000384</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.55199962396942</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="744"><Kode Perangkat Daerah>1208</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Krembangan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1175</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7020000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7020000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="745"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>5</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>445172726</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>412656726</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.69586879408241</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="746"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>27</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>545914304</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>544975222.214</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.82797999995252</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="747"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>40</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4170000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4170000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="748"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>114</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2352150000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2331690000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.13015751546457</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="749"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>246</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3420000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3420000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="750"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>275</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>862890607</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>824018007</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.4950720653748</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="751"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>301</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1980000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1620000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>81.81818181818183</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="752"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>311</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>650221799</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>540085256.1339923</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>83.06169632648572</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="753"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>413</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>25920000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>25920000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="754"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>530</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2151499747</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2924630.0088647753</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.1359344807241</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="755"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>565</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>103459200</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>103459200</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="756"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>573</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>813963819</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>139233.4480992006</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.01710560652072431</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="757"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>636</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>134713495</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1077083.9989229217</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.7995368236292301</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="758"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>726</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>499559100</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>370964509.09819996</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>74.2583828616474</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="759"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>776</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1221701000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1219600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.82802666118796</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="760"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>858</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>885924781</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>825494082.7536</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.17880032905413</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="761"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>907</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1304615237</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1223684502.14436</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.79658212165738</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="762"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1006</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1352688519</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6883369.782076161</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.5088658390598908</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="763"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1034</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>19220220</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>641727.2727823397</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>3.3388133579237893</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="764"><Kode Perangkat Daerah>1228</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Lakarsantri</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1173</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>50460000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>46479750</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.11206896551725</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="765"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>51</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>89.46</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>154682872</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>133845972</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>86.52927778584302</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="766"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>68</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2154615598</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>12661100.590917706</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.5876268881869343</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="767"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>79</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1525434076</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1967444.5985917747</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.1289760488208587</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="768"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>123</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1643949989</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1235644351.4545472</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>75.16313511496652</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="769"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>183</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>683147071</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>39481992.6363637</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>5.779427931758446</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="770"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>405</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>581366371</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>405610743.181822</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>69.76852522173527</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="771"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>434</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1408634105</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>203726050.77272713</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>14.462666355272374</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="772"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>499</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>949787488</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>677337272.727281</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>71.31461314083776</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="773"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>520</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>8640000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8640000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="774"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>546</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>21600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>21600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="775"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>646</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1872593463</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1509526023</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>80.61151834748235</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="776"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>708</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="777"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>833</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>558963620</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>522806500.883</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.5314002873747</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="778"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>855</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1617215823</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>775411148.1818199</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>47.947289233381426</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="779"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>873</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3268557370</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>71879862.27272731</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>2.199131119204657</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="780"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>877</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2040556148</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>128308330.0454588</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>6.287909802002606</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="781"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1044</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>386496600</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>385832500</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.82817442637271</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="782"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1056</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>198809901</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>156876180</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>78.90762945453103</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="783"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1098</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4010574999</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3976639998</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.1538619522522</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="784"><Kode Perangkat Daerah>1215</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Mulyorejo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1123</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>23040000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>23040000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="785"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>149</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>900000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>900000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="786"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>197</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1198156430</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>933820880</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>77.93814368629646</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="787"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>234</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1750000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1690000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.57142857142857</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="788"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>293</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>824405988</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>710799248.1818969</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>86.21956396826862</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="789"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>412</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>60</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1224722400</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>198633600</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>16.218663102757</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="790"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>495</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1090670328</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1041769229.2544945</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.51641797799917</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="791"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>498</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2416586231</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4633354.562629762</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.19173139791963675</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="792"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>543</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>112812000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>112245553</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.497884090345</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="793"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>593</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>50</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>105441360</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>87901376.39999999</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>83.36517700454546</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="794"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>594</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4325550000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4285944720</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.08438741894095</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="795"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>604</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>854405280</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>698173072.727278</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>81.71450821643775</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="796"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>672</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>10</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1390623001</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>20046748.6733104</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>1.4415660217682822</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="797"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>727</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>750000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>750000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="798"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>771</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>37.5</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2414965514</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7883359.409084678</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.32643776332967867</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="799"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>815</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>900000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>900000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="800"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>869</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3441055841</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2724760800</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>79.1838588474682</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="801"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>875</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2820033270</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2332208850</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>82.70146578802597</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="802"><Kode Perangkat Daerah>1206</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pabean Cantian</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1186</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>60</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2325305684</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5712619.287074976</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.2456717551753499</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="803"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>177</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1122607369</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>981988751.8892</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>87.47392712769553</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="804"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>206</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="805"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>327</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>37.5</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1066867036</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>38256317.68181826</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>3.585856193031562</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="806"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>398</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>10</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3594498955</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4502666.008033216</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.12526546994178264</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="807"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>485</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4800000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4800000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="808"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>582</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1073361584</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>922476340.000005</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.94273856553497</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="809"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>790</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1809453686</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1425360427.8655</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>78.77297102952764</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="810"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>794</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>781958971</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>26057713.400000006</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>3.332363252598327</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="811"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>856</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>987180627</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>851034886.4457991</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>86.20862921834862</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="812"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>861</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1920000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1920000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="813"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>910</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>942696500</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>908223919.5801018</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.34319418605052</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="814"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>983</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>98443080</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>98443080</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="815"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1017</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>900000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>900000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="816"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1068</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2652925000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2630010000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.13623641829301</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="817"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1087</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>939118814</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>21938852.69565499</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>2.3361104440247096</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="818"><Kode Perangkat Daerah>1230</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Pakal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1093</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>83418051</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>83418051</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="819"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>13</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5100000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5100000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="820"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>31</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>989552635</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>691716.6190101125</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.06990195311946318</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="821"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>129</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>703290510</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>655828900.0000861</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.25149290015105</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="822"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>131</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2880000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2880000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="823"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>395</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1444420926</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1229980661.79336</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.15389383062427</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="824"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>476</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>944575541</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>712688300.909272</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>75.45064105246315</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="825"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>587</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5649225000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5599860000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.12616332328771</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="826"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>626</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1472019770</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1154190838.818184</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>78.40865064048589</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="827"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>631</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>75</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>9720000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>9720000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="828"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>765</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>6.67</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1701479613</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>735589.8182267994</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.0432323615638173</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="829"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>791</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1236671850</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1107292710</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.53811878227842</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="830"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>800</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1405306619</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1052381177.1818185</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>74.88623215413878</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="831"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>834</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1584375157</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>698673999.998</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>44.097762888489925</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="832"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>837</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>56711002</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>48043056.42790229</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>84.71558380841567</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="833"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1028</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4002164747</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2907887.53163813</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.07265786681614908</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="834"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1066</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>300000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>300000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="835"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1090</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2751219538</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2114549.354547075</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.0768586194355194</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="836"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1116</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>33.33</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4440292850</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>52593364.27274841</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>1.1844571078853146</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="837"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1164</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1967259420</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>652032972.727281</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>33.14422928152918</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="838"><Kode Perangkat Daerah>1211</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Rungkut</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1167</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>147926250</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>147389700</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.6372854716455</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="839"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>82</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4071802573</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1495335.1654499993</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.03672415689713253</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="840"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>159</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4629028760</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>208258845.85669997</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>4.498974982749945</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="841"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>240</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6856800</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6856800</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="842"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>243</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>933546551</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>885484904.286</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.85171396514538</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="843"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>333</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>755508090</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>729865590</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.60592648319623</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="844"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>341</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>570759290</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>553963565</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.05730151146554</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="845"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>361</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>871067087</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>834555963.9035007</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.8084602619707</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="846"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>404</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>766249481</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>658869862.896</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.98633724829891</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="847"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>680</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2999700000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2975280000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.18591859185919</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="848"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>736</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4800000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4800000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="849"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>884</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5760000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5760000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="850"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>901</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>513309208</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>40287598.80039413</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>7.848602396470966</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="851"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>964</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>155541035</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>155541035</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="852"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1039</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>66101758</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>60333808.000785</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.27413525187183</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="853"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1071</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>996794729</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>72386400.00000048</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>7.261916410073681</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="854"><Kode Perangkat Daerah>1229</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sambikerep</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1079</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5760000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5760000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="855"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>96</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>12450000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>12450000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="856"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>101</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2055720449</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1729454290.7528</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>84.12886545902137</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="857"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>125</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3349423720</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2229601.323933672</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.0665667144655461</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="858"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>132</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>92767261</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>82409438.5379937</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>88.83461433446192</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="859"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>135</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2323683338</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1450051407.2745</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>62.40314175177426</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="860"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>209</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5379670832</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1824022882.5462809</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>33.905845534199045</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="861"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>210</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7118175000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7070130000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.3250376676606</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="862"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>286</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1317834661</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1282351.7896500155</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.09730748686462234</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="863"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>354</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>108416350</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>107519059</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.17236560721699</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="864"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>356</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4878630106</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2183547072.7363186</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>44.75738117654945</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="865"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>548</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1952794497</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>392021.111067608</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.020074877908036626</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="866"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>687</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2492421411</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>599393.5244381992</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.02404864288971554</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="867"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>772</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4253006020</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2320271600.00508</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>54.556038460652836</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="868"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>797</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2207914151</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2055646548.4487</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.10355420828587</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="869"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>816</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2025769300</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1642554.3648198992</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.08108299226471144</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="870"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>906</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1769476222</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1731516908.8506432</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.85477122114405</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="871"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>961</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>25920000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>25920000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="872"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>977</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>8640000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>83.33333333333334</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="873"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1025</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>10800000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>9000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>83.33333333333334</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="874"><Kode Perangkat Daerah>1222</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sawahan</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1032</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1737507023</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>109235663.17117335</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>6.2869192311272375</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="875"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>8</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3066278800</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1778249800</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>57.99374146930148</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="876"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>14</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="877"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>106</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5970000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5970000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="878"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>196</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2448586526</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>10397997.26236941</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.424653045827036</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="879"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>383</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5400000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5400000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="880"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>492</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1364666336</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1253330188.5322707</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.84151139874463</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="881"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>510</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1527614369</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1180781596.4012</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>77.29579011319186</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="882"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>586</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3184211328</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2446788357</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>76.84126789841004</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="883"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>591</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2625046529</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>200614656.10459998</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>7.642327626894417</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="884"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>615</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3652820378</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>21781933.844832476</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.5963045425397722</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="885"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>720</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7340842288</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>44905393.321184024</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.6117199029679524</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="886"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>829</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7197675000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7143835200</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.25198345299003</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="887"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>857</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>9000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>9000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="888"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>922</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>132629400</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>127942200</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.46594194047474</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="889"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>956</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2781883930</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2329182900</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>83.72681817821206</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="890"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1121</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>159451840</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>126154300.00000004</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>79.11749403456244</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="891"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1142</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3922430277</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2441535.636436701</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.06224548211228028</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="892"><Kode Perangkat Daerah>1207</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Semampir</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1171</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3301340520</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2185978659.3302402</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>66.2148798673528</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="893"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>9</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1852194455</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1078808734.7935</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>58.24489604108549</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="894"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>46</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="895"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>153</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>96708195</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>79007536.833</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>81.69683741176227</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="896"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>166</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1895473170</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>112380000.30283</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>5.928862622879015</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="897"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>200</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4090225000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4053191280</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.0945798825248</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="898"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>218</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>736632023</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>17696178.2432933</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>2.4023091164600783</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="899"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>396</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>30100000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>29410000.0002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.70764119667774</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="900"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>602</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3494602917</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1603697740</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>45.8906999761999</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="901"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>643</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3094503570</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2088466179.102</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>67.48953852724105</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="902"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>697</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1361060029</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>54000056.93721633</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>3.967500021060153</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="903"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>728</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>935081311</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1619655.3712440003</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.1732101104140237</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="904"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>831</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2136138160</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2067641427.273</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.79343152940069</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="905"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>882</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1863998991</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1475922246.3636365</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>79.18042088487572</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="906"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>918</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>64.29</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1540061964</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>155721715.27274024</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>10.111392847355605</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="907"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>998</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>95770447</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>94339647</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.50601094093254</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="908"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1003</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>681733894</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>614670684.4359666</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>90.16284650737441</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="909"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1064</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1080000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1080000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="910"><Kode Perangkat Daerah>1202</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Simokerto</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1160</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1800000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1800000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="911"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>104</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>635636205</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>343752.8021294251</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.05408011680666068</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="912"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>199</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1007944525</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1004810288.6839368</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.68904674430736</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="913"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>310</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2439759118</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>694920.7272732196</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.028483169594336142</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="914"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>317</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1242786676</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>637099878.3625</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>51.26381628205515</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="915"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>381</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>850000.000002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.0000000002</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="916"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>436</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1173253543</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1005165793</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>85.67336523270144</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="917"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>462</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>881747930</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>694516600.000002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>78.76588947591881</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="918"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>484</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>16200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>16200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="919"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>526</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>558903917</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>455854124.86885</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>81.56216319179062</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="920"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>651</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5092375000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5040870120</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.9885882324063</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="921"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>673</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>11850000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>11850000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="922"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>706</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3422922194</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1621913.367963463</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.047383880673843415</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="923"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>733</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1107842157</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>701742.6000000015</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.0633431933932084</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="924"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>739</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>20</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1463621319</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>62097494.69019045</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>4.242729583401925</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="925"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>777</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1391720106</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>931042910.000007</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>66.8987180673818</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="926"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>808</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2268495952</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>912628383.64</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>40.23054935740083</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="927"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>850</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>103000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>103000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="928"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>854</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2276076265</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>79996.36365037064</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.003514660948778473</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="929"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>968</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>797330</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>797330.00000001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100.00000000000126</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="930"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>985</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1338407953</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1216733584.8672</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>90.90902233059279</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="931"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1041</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>158030010</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>153600120.510784</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.19680490483042</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="932"><Kode Perangkat Daerah>1214</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukolilo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1166</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1781810975</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>0</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="933"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>173</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>600086500</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>593877500</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.96531583363398</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="934"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>189</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>720000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>720000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="935"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>213</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>961977291</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>579370865.45556</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>60.227083412051144</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="936"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>223</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1910171196</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1488562.9451880157</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.07792824791333602</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="937"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>252</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1154646059</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1141603754.636405</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.870450016961</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="938"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>298</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>135111830</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>132198229.99999997</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.84356410537846</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="939"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>348</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2160000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2160000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="940"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>428</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>489130047</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>224049251.81818524</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>45.80566113089046</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="941"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>494</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4572665668</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>34766665.67855495</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.760315059153696</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="942"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>540</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>598935118</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1630271.1099999398</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.2721949441608698</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="943"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>659</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1004961150</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>966514191.015</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.17428405217456</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="944"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>805</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2230727017</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4135338.227275774</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.18538073891431125</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="945"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>822</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>720000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>720000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="946"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>824</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3674850000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3651090000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.35344299767337</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="947"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>923</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2103343567</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7947391.635000007</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.37784562444714515</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="948"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>926</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>20</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1031466302</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>60365667.540011436</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>5.852412960361689</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="949"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>940</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1434451195</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1081105022.9168985</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>75.36715272609177</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="950"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1058</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>246692000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>217223000.00000006</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>88.0543349601933</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="951"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1138</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>49968000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4008000.0000001</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>8.021133525456491</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="952"><Kode Perangkat Daerah>1226</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Sukomanunggal</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1187</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>42785384</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>41722984.04</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.51690913887789</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="953"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>48</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3399975105</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>61971281.01408221</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>1.8226980816108713</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="954"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>70</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2572653650</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1480656227.27277</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>57.5536558243186</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="955"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>130</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>435320800</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>433487400.89155</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.57883953432733</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="956"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>169</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="957"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>194</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2150385314</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2113055323.6363635</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.26403249126558</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="958"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>250</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>800000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>800000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="959"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>340</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>8640000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8640000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="960"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>362</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3629721259</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4629290.315863222</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.12753845228155636</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="961"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>410</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1553866705</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1438189871.9934618</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.555549801388</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="962"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>453</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>8461050000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8401642080</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.29786586771145</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="963"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>584</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3928983613</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>49342557.88621497</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>1.25586061807316</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="964"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>625</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>190047725</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>190047725</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="965"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>629</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2579301620</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1337414346.0228</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>51.85180110974381</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="966"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>709</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>72.73</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3954859514</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>127001617.94675516</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>3.211280135164749</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="967"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>811</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2501911634</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>29698.19203600193</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.0011870200223067482</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="968"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>889</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2202269843</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1520036740.63713</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>69.02136654455065</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="969"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>892</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1111769800</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1003189863.63637</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>90.23359544722027</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="970"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>952</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1940208000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1793846500</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.4564015816861</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="971"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>957</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2400000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2400000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="972"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>959</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>142003764</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>92209779.287581</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>64.93474305905089</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="973"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>969</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4151945213</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1769660.9549890012</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.04262245439675076</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="974"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>986</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>45.45</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3345959585</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>33151493.09091413</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.9907917967548951</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="975"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>987</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2083750250</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2083750250</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="976"><Kode Perangkat Daerah>1209</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tambaksari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1185</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1060193000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>984610700</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.8708923752562</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="977"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>20</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>925522137</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>844241479.3883731</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>91.21785915622817</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="978"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>108</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4620000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4620000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="979"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>112</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1709415081</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>981559410</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>57.420776317580646</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="980"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>216</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>916459956</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>772831298.5460365</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>84.32788508503435</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="981"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>236</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1535908025</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>117893945</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>7.675846670571305</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="982"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>420</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>25</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>850217074</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4481536.262037158</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.5271049475580348</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="983"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>470</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>95958000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>79755383</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>83.11488672127389</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="984"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>479</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>25920000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>25920000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="985"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>600</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>576887049</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>575127581.65</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.6950066129843</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="986"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>620</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4342101184</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>145856687.99987486</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>3.359126879339781</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="987"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>679</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4271550000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4237890000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.21199564560874</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="988"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>730</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1648245646</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>866785924.250529</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>52.58839459725344</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="989"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>819</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>10800000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1800000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>16.666666666666664</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="990"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>853</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>14.29</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1488290137</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>46494138.73788902</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>3.1239969668554632</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="991"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>876</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>832766165</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>75798822.5405328</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>9.10205358073509</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="992"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>916</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2911798881</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1931845616.306998</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>66.34543439495874</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="993"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>979</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>88.89</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>475607650</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>53918789.259496</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>11.336821276843633</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="994"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>995</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>133774200</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>133774200</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="995"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1109</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1160009809</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>718794982.8127999</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>61.96456075077895</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="996"><Kode Perangkat Daerah>1224</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tandes</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1183</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>8640000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4320000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>50</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="997"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>32</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7500000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7500000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="998"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>41</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1174723500</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1126248400</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.87348852730025</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="999"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>150</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7200000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1000"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>268</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1366578489</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1298910717.274</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.04838015008444</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1001"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>274</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5400000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5400000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1002"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>345</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1712317517</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>86938801.92951776</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>5.077259390643596</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1003"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>437</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6300000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6300000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1004"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>481</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>106995263</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>104785813.00000037</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.93500203836162</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1005"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>564</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1086097500</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1033347400</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.1431524333681</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1006"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>578</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1790273343</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1278151292.9818182</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>71.39419787371644</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1007"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>663</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2028424800</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1677166310.00003</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>82.68318894543343</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1008"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>715</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>123982425</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>123982425</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1009"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>820</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3397154198</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>22660506.434179984</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.6670437994107203</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1010"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>827</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>57.14</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1402401366</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4863249.121932004</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.34678011871902326</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1011"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>868</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3150936739</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>40785.800695985556</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.0012944023975844587</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1012"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>972</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2865455719</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8707938.439230006</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.30389366624967223</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1013"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1163</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1683009674</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1101964465.7371125</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>65.47582481318004</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1014"><Kode Perangkat Daerah>1203</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tegalsari</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1192</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4185600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>4153920000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.24311926605505</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1015"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>16</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1269155800</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2609310.8636369407</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.2055942118089001</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1016"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>161</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>822258388</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>760516607.1202</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.49119476543424</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1017"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>292</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1021252480</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>984537645.812</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.40492092729117</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1018"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>392</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>8640000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8640000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1019"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>409</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2132550000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2116050000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.22627839909967</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1020"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>419</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2160000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2160000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1021"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>554</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1097510885</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3661475.945037812</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.33361636727983907</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1022"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>601</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>88675200</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>88675200</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1023"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>622</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1043090094</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>0</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1024"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>722</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2400000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2400000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1025"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>832</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>11400000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6060000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>53.1578947368421</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1026"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>864</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1956993684</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>13352431.930179883</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.6822930518042429</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1027"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>990</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1338781073</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1014927975.454555</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>75.80985389793862</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1028"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1002</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>66384645</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>44446337.2016</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>66.95273764226653</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1029"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1067</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>761604900</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>757207300</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.42258774858198</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1030"><Kode Perangkat Daerah>1213</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Tenggilis Mejoyo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1078</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>938069403</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>920285403.993</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.10419155020665</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1031"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>58</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1800815940</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5934720.029222541</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.32955727997512846</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1032"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>87</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>934069086</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>479681.84540998936</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.05135400074786217</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1033"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>95</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1336580209</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>547309.4021899998</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.04094848917443456</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1034"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>160</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>675344300</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>623826490.909121</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.37162302385924</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1035"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>202</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>113218575</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>113218575</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1036"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>328</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5760000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5760000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1037"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>443</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1038"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>592</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1112827920</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>989038920</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>88.87617772925755</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1039"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>637</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>63200850</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>56418627.79377292</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.26878007775673</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1040"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>653</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2700000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2700000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1041"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>775</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1511677141</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1224572664.54548</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>81.00755322233718</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1042"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>845</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2460750000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2438310000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.08808290155442</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1043"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>913</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>670750700</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>592399490.909092</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>88.31887777516921</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1044"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1029</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2672212939</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>366775.1164294034</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.013725519814549607</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1045"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1065</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>948947985</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>887741579.1950574</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.55007789969198</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1046"><Kode Perangkat Daerah>1223</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wiyung</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1082</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>960000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>960000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1047"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>102</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1048"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>178</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>586998580</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>565872604.2435</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.40101757034914</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1049"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>326</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3228985000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3227510000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.95432001077738</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1050"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>363</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1587356953</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1278419548.786368</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>80.53762238986255</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1051"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>448</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>44.44</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2204726640</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>23910548.95000072</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>1.0845130873005062</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1052"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>455</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>34125000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>34125000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1053"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>533</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>903969544</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>832092741.1895251</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.04875835833747</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1054"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>547</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>10</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1611222532</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>23890604.265100013</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>1.482762547731055</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1055"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>558</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>7980000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7980000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1056"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>566</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>118833075</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>118302975.072</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.55391213431109</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1057"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>652</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1520253305</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1744881.6954719573</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.11477572123889954</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1058"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>836</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>76.92</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1174594165</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1117847604.545801</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>95.16883685062413</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1059"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>895</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1504581129</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6775442.697846398</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.45032086121867065</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1060"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>949</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2370305654</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3658222.4407415763</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.1543354729196278</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1061"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>962</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4500000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>66.66666666666666</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1062"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1010</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>851550000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>794135100</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.257600845517</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1063"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1146</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>525237800</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>496072600.0395999</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.44723895340357</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1064"><Kode Perangkat Daerah>1221</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonocolo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1188</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>69583161</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>69194361</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.44124412514114</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1065"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>11</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3303823507</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>10438886.567780003</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.3159638081653737</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1066"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>180</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1812146337</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1346062897.496</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>74.28003302009269</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1067"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>276</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>991594894</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>926535848.8606672</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>93.4389491582706</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1068"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>322</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>10800000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>10800000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1069"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>357</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1750805263</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1467352658.0883</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>83.81015805115842</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1070"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>415</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1395613390</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1109691430</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>79.51281049259637</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1071"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>422</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5040000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5040000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1072"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>432</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6409500000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6359420000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.21865980185662</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1073"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>513</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1595474220</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1483454007.157</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.97887666006913</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1074"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>579</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3153430563</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1449352763</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>45.96114403169752</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1075"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>605</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>119951700</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>119388000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.53006084949192</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1076"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>688</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4354559513</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>41258044.02800002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.9474676808257924</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1077"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>780</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>8100000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8100000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1078"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>786</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>360000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>360000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1079"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>965</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>0</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2627801862</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>18403806.235655937</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.7003498437910741</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1080"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1035</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1486029453</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5112781.340329997</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.3440565279516029</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1081"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1043</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1068302050</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>9760821.80065</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.913676221125851</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1082"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1114</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>90.91</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3384811410</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>9221907.917939218</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>0.27244968185507323</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1083"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1144</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>80000000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>80000000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1084"><Kode Perangkat Daerah>1216</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Kec. Wonokromo</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1178</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>4266856604</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2197887640.902</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>51.51069850441124</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1085"><Kode Perangkat Daerah>0300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD Bhakti Dharma Husada</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>45</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>436124573</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>381564850</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>87.489876430329</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1086"><Kode Perangkat Daerah>0300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD Bhakti Dharma Husada</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>111</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>8734806850</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8293327457.636364</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.94574522430756</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1087"><Kode Perangkat Daerah>0300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD Bhakti Dharma Husada</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>126</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>13974664907</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>8992467183.09389</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>64.34835642169497</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1088"><Kode Perangkat Daerah>0300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD Bhakti Dharma Husada</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>308</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6954800000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6855825566</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.57689029159718</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1089"><Kode Perangkat Daerah>0300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD Bhakti Dharma Husada</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>408</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>36482900</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>36163068.182</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.12333773356832</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1090"><Kode Perangkat Daerah>0300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD Bhakti Dharma Husada</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>570</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>46297160832</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>40467664585.00084</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>87.4085232393562</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1091"><Kode Perangkat Daerah>0300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD Bhakti Dharma Husada</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>851</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Bahan Habis Pakai</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>24530600000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>24530600000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1092"><Kode Perangkat Daerah>0300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD Bhakti Dharma Husada</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>879</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Obat, Vaksin</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>29460744369</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>29460744369</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1093"><Kode Perangkat Daerah>0300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD Bhakti Dharma Husada</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>930</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2243927720</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2231576320</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.44956337541923</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1094"><Kode Perangkat Daerah>0300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD Bhakti Dharma Husada</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1132</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>31780433404</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>31612885233.75</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.47279457104914</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1095"><Kode Perangkat Daerah>0300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD Bhakti Dharma Husada</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1149</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3308803699</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3247628299</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.15113238604972</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1096"><Kode Perangkat Daerah>0300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD Bhakti Dharma Husada</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1162</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3529308742</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>3473268863.7517853</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.41215710087019</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1097"><Kode Perangkat Daerah>0300</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD Bhakti Dharma Husada</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1294</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>27680178650</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>27680178650</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1098"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>67</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>48169513958</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>48121725458</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.90079098568097</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1099"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>73</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>576415000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>449945000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>78.0592108116548</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1100"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>507</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Obat, Vaksin</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>48166886934</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>48166886934</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1101"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>774</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Bahan Habis Pakai</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>53014949395</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>53014949395</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1102"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>818</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>14776522174</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>14578291930</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.65847835054993</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1103"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>826</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>166200000</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>102700000</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>61.79302045728039</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1104"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1083</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>353680100</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>312315923.1818182</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>88.30463551153095</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1105"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1094</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>9354949987</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>9105349987</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.33189380652111</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1106"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1113</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>13147396600</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>10178596056.972374</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>77.41909951185602</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1107"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1118</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>8382097154</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>7290289541.901904</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>86.97452926112797</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1108"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1125</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>74.5</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>13887507143</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>13865779143</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.84354283474876</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1109"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1136</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>90657034189</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>75699835409.25032</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>83.50133675389468</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1110"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1155</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>6573584434</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>6101601072</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>92.82000000549472</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1111"><Kode Perangkat Daerah>1800</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>RSUD dr. Mohamad Soewandie</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1295</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>40985000244</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>40985000244</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>100</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1112"><Kode Perangkat Daerah>1100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Satuan Polisi Pamong Praja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>65</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1442122820</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1295483699.99981</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>89.83171766187084</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1113"><Kode Perangkat Daerah>1100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Satuan Polisi Pamong Praja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>165</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>34840369685</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>34707060518.0064</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.61737154858321</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1114"><Kode Perangkat Daerah>1100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Satuan Polisi Pamong Praja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>214</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>425217950</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>419367950</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.62423493646023</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1115"><Kode Perangkat Daerah>1100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Satuan Polisi Pamong Praja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>478</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2160528658</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2120414655.600816</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.14332467886274</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1116"><Kode Perangkat Daerah>1100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Satuan Polisi Pamong Praja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>516</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1384512240</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1258850798.0368</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>90.92377529553657</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1117"><Kode Perangkat Daerah>1100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Satuan Polisi Pamong Praja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>589</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>1709440703</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1706234330.0096002</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>99.81243145873543</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1118"><Kode Perangkat Daerah>1100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Satuan Polisi Pamong Praja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1037</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>92335800</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>89335800</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>96.75098932375091</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1119"><Kode Perangkat Daerah>1100</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Satuan Polisi Pamong Praja</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1153</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>398741640</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>376276040.0000017</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>94.36587560807588</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1120"><Kode Perangkat Daerah>0400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Sekretariat DPRD</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>221</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Keprotokolan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>95.55333333333333</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>45794270925</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>30356687900.176815</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>66.28927000474309</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1121"><Kode Perangkat Daerah>0400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Sekretariat DPRD</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>228</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>22846035058</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>22366011369.818184</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.89887528858657</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1122"><Kode Perangkat Daerah>0400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Sekretariat DPRD</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>287</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>50</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2341634856</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>764891681.6051359</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>32.66485718920883</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1123"><Kode Perangkat Daerah>0400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Sekretariat DPRD</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>471</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>98.925</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>3399671081</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>2559718921.8</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>75.29313456544946</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1124"><Kode Perangkat Daerah>0400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Sekretariat DPRD</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>532</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pelaksanaan Reses</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>14071264509</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>13897232110.000008</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.7632071098608</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1125"><Kode Perangkat Daerah>0400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Sekretariat DPRD</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>712</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>65.63</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>2412498685</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>1043075929.008</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>43.23633150531645</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1126"><Kode Perangkat Daerah>0400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Sekretariat DPRD</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>937</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>31227462380</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>30830929898.7013</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>98.73018026097226</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
<row _id="1127"><Kode Perangkat Daerah>0400</Kode Perangkat Daerah><Nama Perangkat Daerah>Sekretariat DPRD</Nama Perangkat Daerah><Kode Kegiatan>1007</Kode Kegiatan><Nama Kegiatan>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</Nama Kegiatan><Output kegiatan>adpemb</Output kegiatan><Target output per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD /><Realisasi output per kegiatan sampai bulan /><Capaian kegiatan>100</Capaian kegiatan><Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan /><Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD>5711266855</Alokasi Anggaran per kegiatan per bulan berdasarkan Perda APBD><Realisasi anggaran per kegiatan per bulan>5574730523</Realisasi anggaran per kegiatan per bulan><Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan>97.60935120934741</Persentase serapan anggaran per kegiatan per bulan></row>
</data>
